<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedura di scelta avviate nel 2018 e attive stipulate negli anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://taddeocossu.edu.it/attachments/article/812/gare2022.xml/gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z0635F7751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-13926 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1658.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1658.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A36419C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 19/08/2022 Fornitura del 19/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01734550922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serigrafia 1978 snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01734550922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serigrafia 1978 snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3689438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4095/FVIDF del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2135F78B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-13927 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1248.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2236F66C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45450 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4133.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4133.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25363FDC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5228/PA del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E36F74C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAT121 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3247.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3247.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3934E21BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/99 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5434E2321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/100 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F351C311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/197 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79377EB3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22000046 - RZ del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1327.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1327.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D38DC4E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 13/22 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101970927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101970927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8537FA717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.119/FE del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9038732A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/929 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1839.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92364192E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 06/08/2022 Fornitura del 06/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Osare Lab di Stefano Marongiu</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03450260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Osare Lab di Stefano Marongiu</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933932587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22000061 - RZ del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1273.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B34BB700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022BENA005003272 del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2592.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D35F77D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-13928 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1763.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1763.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D37F5C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-27024 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03660730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022     1/P del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834650927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR.SARD 4M SOC.COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834650927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR.SARD 4M SOC.COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA038DC96F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1708/002 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04358650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA234C5D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA FOTOCOPIATORI - Fattura n. V3-2629 e V3-2628 date 20-01-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12E1944C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCoffice.it di Renato Cincotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCoffice.it di Renato Cincotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB234DBFF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.153 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33717CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01734550922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serigrafia 1978 snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01734550922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serigrafia 1978 snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB835F783B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-15710 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9374A550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4509/P del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1332.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3462E89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.713/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33615D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93 del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01050610953</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METHE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01050610953</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METHE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17269.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17269.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA363BC39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0363C2BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF338DBB87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.245/A del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01013390917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gianfelice Piras</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01013390917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gianfelice Piras</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF837F5C32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.492 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07570290150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESCA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07570290150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESCA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>991.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3196198</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FT PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MASNATA CHIMICI - DECRETO SOSTEGNI ART 31 D.L. 41/2021 FT del 10/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642F6BA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura noleggio fotocopiatore scuola primaria teulada n.001457PA del 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2189.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4626ADC4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e ADSL per n. 5 utenze scuole di Teulada anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9197.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1937.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6026ADC72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali gennaio 2019 - conto contrattuale 30064450-001- riepilogo dei consumi n.2096757485 nostro prot. 1502 del 1/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62287BCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1015/001476/PAMAN del 17/10/2019, competenze bancarie al 30/09/2019, provvisorio n. 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4246.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1457.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
