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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedura di scelta avviate nel 2018 e attive stipulate negli anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.taddeocossu.gov.it/attachments/article/812/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001022PA del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>181.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.97/PA del 30/04/2020, nostro ordine prot. n. 1329 del 19/02/2020 acquisto strumenti musicali per la scuola primaria di Teulada e S.Anna arresi, progetto finanziato dalla SIAE "Per chi crea i suoni della vita".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1625.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1982.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TENDER DUE FORMAZIONE DOCENTI  ARGO SCUOLA NEXT CIG Z262E84ADA n.1/512 del 10/11/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.216 del 05/02/2020, acquisto toner per le scuole di S.Anna Arresi a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FATICONI RISORSE EX ART 120 LETTERA B CIG Z2D2E8CC33 n.001203PA del 29/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6584.87</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>8033.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE Fattura n.295/FE AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE  del 18/12/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento IMPONIBILE  Fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO n.V3-9210 del 03/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>401.08</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.343/PA del 02/01/2020, contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponibile Fattura osare di marongiu stefano n.FPA 3/20 del 17/09/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura MASNATA GUANTI IN NITRILE n.5/1173 del 20/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>373.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>456.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TENDER DUE ATTIVAZIONE PROGRAMMI 770/F24/IRAP A.S. 2020/2021 n.1/566 del 26/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>278.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico con risorse ex art.231, come da determina prot. n. 4508 del 30/09/2020.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5696.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/39 del 16/01/2020, contratto fornitura servizi: amministratore del sistema informatico della rete di segreteria, a.s.2019/2020, contratto prot. n.5307 del 17/10/2018-determina n. 52.</oggetto>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1188.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.181 del 24/04/2020, fornitura strumenti elettronica. Determina prot. n. 1324 del 19/02/2020, nostro ordine prot. n. 1327 del 19/02/2020.</oggetto>
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          <codiceFiscale>13420451000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Melopero S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2EA3141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MASNATA FORNITURA OTTOBRE 2020 n.5/1172 del 20/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2925.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3568.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8D2B7DE1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16PA del 09/02/2020, acconto viaggio di istruzione in Puglia dal 17 al 21 Marzo 2020, alunni scuola secondaria di Teulada e S.Anna Arresi a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301920912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGOVIAGGI AND SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301920912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGOVIAGGI AND SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7971.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9725.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z912BDC618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/104 del 20/02/2020, acquisto materiale di pulizia per l'Istituto, nostro ordine prot. n. 1204 del 15/02/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912F73148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/648 del 27/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992E551A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura IMPONIBILE FARMACIA DANERO n.17 / PA del 16/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381430929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DANERO S.N.C. DEI DOTTORI G. E F. DANERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381430929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DANERO S.N.C. DEI DOTTORI G. E F. DANERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D2F987A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno quota assicurativa a.s. 2020/2021 numero 374 alunni paganti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F2BBB383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/FE del 20/02/2020, noleggio autobus da Teulada a Cagliari, teatro Le Saline il giorno 20/02/2020, alunni scuola primaria Teulada.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22E8CB61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura FATICONI ART 120 LETTERA A CIG ZA22E8CB61 n.001110PA del 15/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>949.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2F90B43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/1604 del 23/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12B7CF4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14PA del 09/02/2020, acconto per viaggio a Napoli dal 31/03/2020 al 02/04/2020, alunni scuola primaria Teulada a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301920912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGOVIAGGI AND SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301920912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGOVIAGGI AND SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9060.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11053.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12B7CF1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41 del 04/02/2020, spese sostenute per seminario anquap, cagliari 29/01/2020 dal D.S. e assistente amministrativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42D39B2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000688PA del 24/06/2020, realizzazione di un laboratorio di smart class finanziato con fondi PON 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-86, AVVISO 4878 DEL 17/04/2020. CUP: G52G20000550007.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faticoni Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2E46509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per pulizia e sanificazione della scuola, determina prot. 41145 del 12/09/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3042.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3712.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22BBECCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.215 del 05/02/2020, acquisto toner per le scuole di Teulada a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4626ADC4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e ADSL per n. 5 utenze scuole di Teulada anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4625.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1945.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6026ADC72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali gennaio 2019 - conto contrattuale 30064450-001- riepilogo dei consumi n.2096757485 nostro prot. 1502 del 1/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62287BCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1015/001476/PAMAN del 17/10/2019, competenze bancarie al 30/09/2019, provvisorio n. 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1091.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9826FBEEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese bancarie dal 01/01/2019 al 31/03/2019 1° trimestre 2019 - provvisorio 33 del 05/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB125F7DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione alunni dal 28/11/2018 al 28/11/2019 (n. 416 paganti) quota individuale € 5,25</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4010.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2436.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>64742987B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia per l'anno scolastico 2015/2016 da settembre 2015 a giugno 2016 ordine n. 2514243</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90525.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6058.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1AEE722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dominio www.taddeocossu.gov e fornitura dei correlati servizi di hosting - oridne prot. n. 3483 del 25/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
