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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedura di scelta avviate nel 2018 e attive stipulate negli anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-23</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.taddeocossu.gov.it/attachments/article/812/gare2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura servizi di visita guidata al Museo dell'ossidiana e all'area archeolgica nel parco del Monte Arci e attività di laboratorio a Pau del 26/2/2019 secondaria Teulada e S.Anna Arresi classi prime determina n. 7 lettera ordine prot. n. 1341 del</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura servizi Campo scuola a Marina di Cardeddu e alla peschiera di Tortolì classi seconde scuola sec. S.A.A. e Teulada dal 16 al 18 maggio 2019 - determina n. 22 ordine prot. n. 2937 del 09/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico per fotocopiatore Olivetti D-Copia 2500MF - Ufficio di segreteria determina n. 4 - lettera fornitura servizio prot. n. 1030 del 09/2/2019</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 26_19 del 07/12/2019, abbonamento per il teatro di Carbonia classi terze scuola secondaria di S.Anna Arresi e Teulada a.s. 2019/2020.</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Servizi formativi nell'ambito del progetto identità virtuale - Quello che posti dice chi sei - come usare il web determina n. 11 ordine prot. n.1866 del 18/03/2019</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1399 del 13/11/2019, per intervento tecnico e materiale di consumo.</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura servizi del 31/05/2019 percorsi al Koala Park per n. 45 alunni e 5 accompagnatori scuola infanzia S.Anna Arresi - determina n. 24 ordine prot. n. 3185 del 21/5/2019</oggetto>
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        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman del 23/01/2019 per uscita a Carbonia (Sotacarbo) scuola primaria Teulada classi 3-4-5 - determina n.. 1 - contratto prot. n. 413</oggetto>
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        <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura forno per la cottura della ceramica Colorobbia Beta 2 - laboratorio di ceramica scula secondaria Teulada determina n. 34 ordine prot. n. 4558 del 23/7/2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1581.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Contratto viaggio d'istruzione Torino 2-4 aprile 2019 classi quarta, quinta primaria Teulada prot. n. 1170 del 16/2/2019 determina a contrarre n.2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
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      <oggetto>Contratto viaggio d'istruzione Toscana 8-11 aprile 2019 classi terze secondaria S.A.Arresi e Teulada prot. n. 1179 del 16/2/2019 determina a contrarre n.2</oggetto>
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        <dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
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      <oggetto>Noleggio pullman del 26/2/2019 destinazione Pau secondaria Teulada e S.Anna Arresi classi prime determina n. 5 contratto prot. n. 1106 del 13/2/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Contratto viaggio d'istruzione Abruzzo (Pescasseroli) 10-12 aprile 2019 classi terza, quarta, quinta primaria S.A.Arresi prot. n. 1130 del 14/2/2019 determina a contrarre n.2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO TOUR SARDINIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO TOUR SARDINIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13454.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16415.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura interventi tecnici rete internet, software PC e hardware . accessori PC scuola secondaria e primaria Teulada. determina n. 12 ordine prot. n. 1888 del 20/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4626ADC4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e ADSL per n. 5 utenze scuole di Teulada anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3030.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1874.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 5 noleggi pullman per le date 19/3, 26/3, 16/04/2019 scuola primaria e secondaria Teulada e S.A.Arresi determina n. 10 contratto prot. n. 1826 del 15/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2604.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5328425EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia per le scuole di Teulada- determina n. 21 ordine prot. n. 2893 del 06/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>985.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>985.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5628846B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi fotografici - Progetto "Album d'Istituto" determina n. 25 ordine prot. n. 3211 del 22/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRDNGR64P67G446V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espressioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRDNGR64P67G446V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Espressioni snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3277.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3277.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2947633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura testi per l'inclusione degli alunni con autismo- determina n. 33 ordine prot. n. 4536 del 22/7/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2A6EAE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.274/FE del 12/11/2019, noleggio autobus da teulada a Nuoro il giorno 12/11/2019, per visita al museo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6026ADC72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali gennaio 2019 - conto contrattuale 30064450-001- riepilogo dei consumi n.2096757485 nostro prot. 1502 del 1/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z62287BCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1015/001476/PAMAN del 17/10/2019, competenze bancarie al 30/09/2019, provvisorio n. 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z632AE9EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26929 del 05/12/2019, acquisto materiale per la scuola dell'infanzia di S.Anna Arresi. L.R. 31/84.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A29F1FAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122 del 10/10/2019 -Noleggio BUS GT da 30 pax per 23 da Sant'Anna Arresi a Carbonia e viceversa per gli alunni della scuola primaria di Sant'Anna Arresi, in data 10/10/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDDMRC71C27I851J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio DEIDDA di  Marco Deidda</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DDDMRC71C27I851J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio DEIDDA di  Marco Deidda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1776.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71270C7EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto (prot. n. 1285 del 19/2/2019) di servizi teatrali per il progetto La Via delle Storie a favore degli alunni scuola primaria e secondaria S.A.Arresi e Teulada pari a 280 ore di attività -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048820928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CROGIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048820928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CROGIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8032.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7827EEAC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 5 noleggi pullman per le date 16 aprile 2019, 7,9,21 maggio 2019 scuola primaria Teulada e S.A.A. e per Campo Scuola Cardeddu 16,17,18 maggio 2019 classi seconde scuola sec Teulada e S.A.Arresi determina n. 15 contratto prot. n. 2359 del 6/4/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2877.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3190.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C274A63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico e di facile consumo per la scuola dell'infanzia di S.A.Arresi - determina n. 9 ordine prot. n. 1394 del 23/2/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumentazioni musicali e cavetteria. Progetto La Via delle Storie - determina n. 30  - ordine prot. n. 3648 del 15/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F28181E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 noleggi pullman per le date 30 aprile 2019, 14 maggio 2019 scuola primaria Teulada e S.A.A. per loc. Candiani determina n. 17 contratto prot. n. 2601 del 17/4/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura testi e dizionari Lingua Sarda per l'attuazione del progetto Lingua Sarda a.s.2018/2019 - determina n. 29 - ordine prot. n. 3491 del 7/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9826FBEEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese bancarie dal 01/01/2019 al 31/03/2019 1° trimestre 2019 - provvisorio 33 del 05/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0295A4DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico di consumo per integrazione alunni con disabilità scuola primaria Teulada - determina n. 35 lettera ordine prot. 4645 del 29/7/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02AEC2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26928 del 05/12/2019, acquisto materiale per la scuola secondaria di S.Anna Arresi. L.R.31/84.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA22731B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per le scuole di S.A.Arresi e Teulada per l'attuazione del progetto Lingua Sarda a.s.2018/2019 - determina n. 6 - ordine prot. n. 1206 del 16/2/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA328E830F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per stampanti -  progetto Lingua Sarda a.s.2018/19 - Determina n. 32 ordine prot. n. 3849 del 20/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA627FFEE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 3 panel touch 65"+ notebook Lenovo V130 scuola primaria e secondaria S.A.Arresi determina n. 16 del 11/4/2019, ordine diretto MEPA 4915622 prot. 2699 del 26/4/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5478.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5478.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB927E2495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi del 12/4/2019 di visita guidata, laboratorio pranzo per n. 50 alunni e 5 accompagnatori scuola infanzia Teulada - determina n. 13 ordine prot. n. 2307 del 04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270260928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrifoglio - società cooperativa agricola</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01270260928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrifoglio - società cooperativa agricola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB928A9234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo per le scuole di S.A.Arresi e Teulada per l'attuazione del progetto Lingua Sarda a.s.2018/2019 - determina n. 28 - ordine prot. n. 3399 del 1/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale progetto matematica creativa per la scuola secondaria di S.A.Arresi - determina n. 8 ordine prot. n. 1347 del 21/2/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-27939 del 10/12/2019, acquisto materiale per la scuola secondaria di Teulada, L.R. 31/84.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura rinnovo firma digitale OTP per il Dirigente scolastico - Determina n. 26 ordine prot. n. 3367 del 29/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2AE2891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26443 del 29/11/2019, acquisto materiale didattico scuola infanzia Teulada. L.R. 31/84 Teulada.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12833235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi per il 7 e 21 maggio 2019 di visita guidata, laboratorio pranzo per gli alunni della scuola primaria di Teulada e S.A.A. - determina n. 19 ordine prot. n. 2764 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681380923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Su Benatzu Grotta del Tesoro s.s.a. di Gabriele Bonaccorsi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681380923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Su Benatzu Grotta del Tesoro s.s.a. di Gabriele Bonaccorsi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF728A3EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo per gli uffici di segreteria e per gli esami, materiale di primo soccorso- determina n. 27 ordine prot. n.3376 del 30/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E33458 del 06/12/2019, acquisto carta per l'Istituto nostro ordine prot. n. 7009 del 05/12/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>612.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF927ECFC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per fotocopiatore Olivetti D-Copia 200MF - Scuola primaria S.A.Arresi determina n. 14 - lettera fornitura servizio prot. n. 2336 del 05/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9284258F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'istituto - determina n. 20 ordine prot. n. 2859 del 06/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOE282CADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta e toner per le scuole di S.A.Arresi e Teulada per l'attuazione del progetto Lingua Sarda a.s.2018/2019 - determina n. 18 - ordine MEPA 4916818 prot. n. 2740 del 29/4/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>782.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico per laboratorio ceramica scuola secondaria S.A.Arresi - determina n. 57 del 20/11/2018 trattativa diretta n. 702000 prot. n. 6076 del 22/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDDSNN72D50B354O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDDSNN72D50B354O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3325554DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di formazione dei docenti referenti sull'utilizzo del registro elettronico. determina n. 51 ordine prot. n. 5264 del 16/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi formativi nell'ambito del progetto identità virtuale - Quello che posti dice chi sei - come usare il web  determina n. 55 ordine prot. n. 5696 del 02/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02676020924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFOS - Istituto di formazione Sardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02676020924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFOS - Istituto di formazione Sardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z57262AEAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri di lettura per progetto alunni con disabilità scuole di S.A.Arresi - determina n. 61 trattativa n. 753073 prot. n.6478 del 15/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z63219D093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali gennaio 2018 - conto contrattuale 30064450-001- riepilogo dei consumi n.2096321944 nostro prot. 1116 del 21.2.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>137.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89262A0B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi per l’adeguamento e la messa in efficienza impianti di rete della scuola secondaria di Teulada e delle scuole di Sant’Anna Arresi  - determina n. 60, trattativa diretta su MEPA n. 7337913 del 12/12/2018 prot. n. 6425</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95267C0DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e canone anno 2019 per programmi Argo Software - Determina n. 64 del 22/12/2018 - ordine prot. n. 6719</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2653917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura licenze programmi Argo Personale web e Sidi personale web. determina n. 62 ordine prot. n. 6466 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB124C3313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di responsabile protezione dati RPD dal 01/09/2018 al 31/8/2019. Determina n.39 ordine prot. n. 4308 del 31/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCoffice.it di Renato Cincotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCoffice.it di Renato Cincotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB125F7DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione alunni dal 28/11/2018 al 28/11/2019 (n. 416 paganti) quota individuale € 5,25</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4010.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4893.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>64742987B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture Servizi di pulizia per l'anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87215.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88855.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4C16BA37B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento anticipato conservazione sostitutiva OIL anno 2019 - come indicato nella convenzione bancaria stipulata il 16/01/2016 con il Banco di Sardegna per il triennio 2016-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2892.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5D1AEE722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dominio www.taddeocossu.gov e fornitura dei correlati servizi di hosting - oridne prot. n. 3483 del 25/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
