<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedura di scelta avviate nel 2017 e attive stipulate negli anni precedenti</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.taddeocossu.gov.it/attachments/article/812/gare2017.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>69438538C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma e contratto noleggio n. 2 pullman da 56 posti per uscita a Teatro Bacu Abis del 25/01/2017 scuola primaria S.Anna Arresi prot. n. 264 del 17/1/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7162701FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi di ripristino funzionalità dell'immobile per scuola infanzia di S.Anna Arresi CAAA82103L - determina n. 47 del 27/7/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0020D57F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico e di consumo per la scuola infanzia di S.Anna Arresi - ordine prot. n. 5406 del 18/11/2017 - determina n. 59</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041EC602E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumentazioni informatiche (2 schermi portatili NILOX AMLI012801) per tutte le scuole dell'istituto  di Teulada e S.Anna Arresi. ordine prot. n. 2895 del 26/5/2017 - determina n. 39</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724160922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1667.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1667.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z061E2E31E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 4  toner per fotocopiatrice uffici di segreteria e scuola infanzia Teulada - Olivetti D-Copia 2500MF e 2500- lettera prot. n. 2009 del 11/4/2017 - determina n. 29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081FEF488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura arredi scuola primaria e secondaria S.Anna Arresi e scuola secondaria primo grado Teulada. ordine prot. n. 4239 del 19/9/2017 - determina n. 48</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03216050926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellezeta Office srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02872420928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errenova s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03090710926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. Progetti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02872420928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errenova s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2677.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2677.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09201ABF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per uscite festival Tutte Storie n. 4 noleggi  5 e 6 ottobre 2017 - Da S.A.Arresi a Carbonia , da s.A.Arresi- Cagliari e da  Teulada- S.A.Arresi a Carbonia A/R contratto prot. n. 4463 del 30/9/2017 - determina n. 49</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDDMRC71C27I851J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio DEIDDA di  Marco Deidda</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DDDMRC71C27I851J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio DEIDDA di  Marco Deidda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0920B79F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale scolastico (n. 48 paganti) periodo 28/11/2017 - 28/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2026CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico per integrazione alunni con disabilità scuole di S.Anna Arresi -  determina n. 50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16202D88A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri per le insegnanti e di classe scuola primaria, registri scuola infanzia, materiale di cancelleria per gli Uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1620B1F55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.690/PA del 16/11/2017 . Fornitura interventi tecnici fotocopiatrici e stampante laser secondaria primo grado Teulada - ordine prot. n. 5184 del 09/11/2017 - determina n.54</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A21280CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento annuale 2018 docendo academy (n. 20 corsi garantiti n. 12 argomenti di temi differenti) personale amministrativo - Determina n. 66 del 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERVIEW CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERVIEW CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B1D8DD02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto viaggi d'istruzione a Torino dal 4 al 7 aprile 2017 classi terze secondaria Teulada e S.Anna Arresi -  dal 13 al 16 maggio 2017 classe 5 primaria Teulada</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLGU58E19F991S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PRESENT VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO TOUR SARDINIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLGU58E19F991S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PRESENT VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271DD5291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento Bergantini 2017: volume la contabilità di segreteria 2017 e rassegna giuridica quindicinale  - lettera d'odine prot. n. 1468 del 15/3/2017 - determina n- 17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1DD894D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman uscite didattiche del 2, 16, 23 maggio 2017 e  11/4/2017 primaria S.A.Arresi - Pantaleo e Domusnovas</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C20FB6F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico per il progetto Canzoni intorno all'albero" scuola infanzia Teulada - determina n. 63 - ordine prot. n.5535 del 27/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2075250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, installazione e configurazione di un server completo di sistema operativo, HD esterno e sistema di backup - determina n. 53 - ordine prot. n. 4896 del 25/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332037563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto fornitura servizi: amministrazione del sistema informatico della rete di segreteria A.S.2017/2018 contratto prot. n. 4571 del 09/10/2017 - determina n. 52</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3420EC20A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico sanitario per scuole di Teulada- determina n. 60 ordine prot. n. 5479 del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D20D57BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per scuola primaria e secondaria primo grado di Teulada - ordine prot. n. 5405 del 18/11/2017 - determina n. 58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D21264F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo contratto manutenzione, assistenza licenza programmi Argo anno 2018 prot. n. 5707 del 05/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401E2959B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico sanitario per scuole di S.Anna Arresi- determina n. 28 ordine prot. n. 1936 del 7/4/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4020EC44B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico sanitario per scuole di S.Anna Arresi- determina n. 61 ordine prot. n. 5483 del 24/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431D565AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali anno 2017 conto contrattuale 30064450-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442128445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione DSA in presenza per il personale docente per n. 28 ore di docenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03254200920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PHARE s.r.l.  centro di pedagogia e psicologia clinica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03254200920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PHARE s.r.l.  centro di pedagogia e psicologia clinica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1E1369F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scheda di alimentazione interna proiettore NEC UM 330X per la scuola primaria di Teulada con installazione, collaudo e ritiro dell'usato - ordine prot. n. 1805 del 31/3/2017 determina n. 24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1D777DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ingresso a teatro per spettacolo teatrale "Social Network"del 10.3.2017 e Noleggio pullman per gli alunni delle classi terze scuola secondaria Teulada e Sant'Anna Arresi - ordine prot. n. 1022 del 21.2.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11317721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Klimax Cultura &amp; Spettacolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11317721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Klimax Cultura &amp; Spettacolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551F6FF48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi e materiali realizzazione punto di rete classe 1ª scuola secondaria Teulada. ordine prot. n. 3726 del 21/7/2017 - determina n. 46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561D37BAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi per realizzazione aula informatica scuola primaria Teulada con n. 5 PC trasloco (da scuola secondaria Teulaada) installazione e configurazione con fornitura multiprese , switch, cavi di rete e sdoppiatore VGA per LIM prot. n. 640 de</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5920D576F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado di S.Anna Arresi - ordine prot. n. 5404 del 18/11/2017 - determina n. 57</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601E0AF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per fococopiatrici scuola primaria e secondaria primo grado Teulada e secondaria S.Anna Arresi- ordine prot. n. 1768 del 30/3/2017 determina n. 23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria Val.dy s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724160922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7721168EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman (contratto prot. n. 5658 del 02/12/2017) viaggio A/R Sant'Anna Arresi - Miniera di Serbariu del 12/12/2017 alunni classe 2A secondaria S.Anna Arresi n. 21 alunni n. 2 accompagnatori- determina n. 64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801D784A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio d'intervento tecnico fotocopiatrice scuola primaria S.Anna Arresi prot. n. 1027 del 21.2.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821E1EF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri didattici scuola infanzia Teulada progetto "il tempo per leggere" - ordine prot. n. 1884 del 5/4/2017 - determina n. 26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831E89D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma servizi di visita parco della Giara 11 maggio 2017 classi prime scuola secondaria Teulada e S.Anna Arresi n. 30 alunni n. 4 accompagnatori - lettera prot. n. 2555 del 10/5/2017 determina n. 34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226960926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jara di R. Sanna &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316210927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sardegna in Miniatura srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226960926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jara di R. Sanna &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316210927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sardegna in Miniatura srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861DD1FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pacchetto viaggio a Carloforte dal 10 al 11 maggio 2017 classe quinta primaria S.Anna Arresi - lettera fornitura servizio prot. n. 1454 del 14/3/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01432130902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.S.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01432130902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale C.S.P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2432.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2432.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A1E3C8D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri didattici scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado S.Anna Arresi e scuola primaria e secondaria Teulada ordine prot. n. 2062 del 12/4/2017 determina n. 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1E56FAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campo scuola Dorgali - Orosei dal 4 al 6 maggio 2017 alunni classi seconde secondaria Teulada + Noleggio pullman (contratto prot. n. 2191 del 21/4/2017) viaggio A/R Teulada al Campo scuola - determina n. 31</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03508590928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sardinia Sunrise</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03508590928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sardinia Sunrise</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1F0D58E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura installazione e configurazione di n. 1 PC fUjITSU INTEL CORE I3 per scuola primaria S.Anna Arresi e n. 1 stampante Hp Office Jet 7110 per l'ufficio di dirigenza - ordine prot. n. 3284 del 19/6/2017 - determina n. 43</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911E98870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per stampanti scuole di S.Anna Arresi - ordine prot. n. 2622 del 13/5/2017 - determina n. 35</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria Val.dy s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724160922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1D4D2CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura (prot. n. 787 del 09/2/2017) n. 12 multiprese , n. 1 access point, installazione e configurazione alla primaria di S.A.Arresi, configurazione access point in dotazione alla secondaria di S.Anna Arresi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01050610953</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METHE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C20B31CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico e di consumo per la scuola secondaria primo grado di S.Anna Arresi - ordine prot. n. 5186 del 09/11/2017 - determina n. 55</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1DC2688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi di laboratorio al Planetario per il 16/3/2017 classi prime secondaria Teulada e S.Anna Arresi - lettera d'ordine prot. n.1361 del 09/3/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908740929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Planetario Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908740929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Planetario Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1ED9F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto firma digitale remoto OTP per Gecodoc e altri applicativi per il direttore dei servizi generali e amministrativi - ordine prot. n. 2980 del 01/06/2017 - determina n. 42</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81F2AD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri e dizionari di lingua Sarda per progetto Lingua Sarda L.R.6/2016 - prot. n. 3448 del 29/06/2017 determina n. 44</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00499810950</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Lilith di Anna Erminia Lai</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91E5D0FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma servizi di visita al parco e laguna di Nora +pranzo 9 maggio 2017 scuola infanzia S.Anna Arresi n. 41 alunni n. 8 accompagnatori (6 docenti e 2 collab. scolastici)- determina n. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891910927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA DI PIRINU M.G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522880929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITTICA NORA società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01891910927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA DI PIRINU M.G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01522880929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITTICA NORA società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1E57A44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma servizi di visita guidata, pranzo, trenino Tharros- Cabras 2 maggio 2017 classi quarte scuola primaria Teulada  e S.Anna Arresi n. 43 alunni n. 4 accompagnatori- lettera prot. n. 2243 del 26/4/2017 determina n. 32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00477150957</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Penisola del Sinis Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00477150957</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Penisola del Sinis Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>979.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>979.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81E29598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico sanitario per scuole di Teulada- determina n. 27 ordine prot. n. 1932 del 7/4/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1ED149E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura installazione e configurazione in rete di n. 2 fotocopiatori usato garantito Olivetti D-copia 200MF per scuola primaria e scuola infanzia S.Anna Arresi - ordine prot. n. 2936 del 30/5/2017 - determina n. 41</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51E1E6A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 240 risme carta Burgo Disco 1 formato A4 per stampati ed elaborati progetto Lingua Sarda - prot. n. 1876 del 04/04/2017 determina n. 25</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006250573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSIONE UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006250573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSIONE UFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61D37498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi d'intervento tecnico fotocopiatrici scuola primaria Teulada, scuola infanzia e secondaria primo grado S.Anna Arresi. prot. n. 634 del 03/02/2017 determina n. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71D1F871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trattativa diretta MEPA n.101487 nostro prot.569 del 31/1/2017 per fornitura n. 4 targhe e n. 100 etichette progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425650922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425650922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1DB3D01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto fornitura servizi per la realizzazione del laboratorio educativo teatrale scuola primaria S.Anna Arresi prot. n. 1301 del 07/03/2017 - noleggi pullman uscite didattiche per tutte le scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90027320929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale teatrale La Cernita</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90027320929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale teatrale La Cernita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5097.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5097.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1C1325B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefonia e ADSL scuole di Teulada anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2135.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2135.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1CED076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina n. 2 abbonamento annuale di formazione in FAD personale scolastico 20 seminari 5 utenze garantiti n. 12 argomenti disponibilità materiale e registrazioni per 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1EA17A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumentazioni musicali (sistema di amplificazione, leggii, aste per microfoni) per tutte le scuole dell'istituto  di Teulada e S.Anna Arresi. ordine prot. n. 2693 del 16/5/2017 - determina n. 37</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01DEB7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampada proiettore NEC UM 330X per la scuola primaria di Teulada con servizi di installazione, revisione, pulizia filtri e ritiro dell'usato - lettre d'ordine prot. n. 1576 del 21/3/2017 determina n. 20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCMRC69E23D612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEMA di Marco Cencetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11ECA238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio scuolabus da 53 posti(contratto prot. n. 2906 del 27/5/2017) viaggi A/R:31/5/2017 - 7/06/2017 Sant'Anna Arresi - Teulada  alunni infanzia S.Anna Arresi5/6/2017 n. 6 viaggi da scuola infanzia e primaria a campo sportivo  e viceversa per man</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91E0542B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura intervento tecnico su PC scuola primaria S.Anna Arresi- ordine prot. n. 1729 del 28/3/2017 determina n. 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1CAEC6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura RDO 1463696 del 05/01/2017 determina prot. n. 5728 del 23/12/2016 progetto PON Ambienti digitali codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-186</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992850907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOREM FORNITURE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01EB58E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman (contratto prot. n. 2820 del 23/5/2017) viaggio A/R Sant'Anna Arresi - Pantaleo del 29 maggio 2017 alunni classe 2A secondaria S.Anna Arresi n. 21 alunni n. 2 accompagnatori- determina n. 38</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738100920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bestravel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458640923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Follesa Turismo Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21E9C482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di consumo, guide didattiche e libri di lettura per integrazione alunni con disabilità scuole di S.Anna Arresi - determina n. 36</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1DFB503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale didattico e di cancelleria per la scuola primaria di Teulada - ordine prot. n.1636 del 25/3/2017 determina n.21 - conferma d'ordine n. 715148 del 27/3/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61D19265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura montaggio e ritiro usato toner scuola secondaria Sant'Anna Arresi e Teulada</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZG820F9A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot. n.5549 del 28/11/2017 - determina n. 62 per la fornitura di servizi di attività teatrale n. 317 ore laboratorio alunni, n,. 20 ore laboratorio docenti, n. 30 ore di assistenza tecnica per allestimento impianto audio luci, € 300,00 per</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90027320929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale teatrale La Cernita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90027320929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale teatrale La Cernita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13638.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZS51F6FF48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi e materiali realizzazione punto di rete classe 1ª scuola secondaria Teulada. ordine prot. n. 3726 del 21/7/2017 - determina n. 46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>64742987B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia  da 01/09/2015 al 31/08/2019 ordine n. 2514243</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80777.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48466.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6854322D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione scuole con intervento di tinteggiatura pareti, sistemazione spazi verde esterno, piccola manutenzione arredi scolastici - atto aggiuntivo prot. n.4723</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6880.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6880.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z021C8B489</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico- sanitario per scuole di Teulada determina n. 99 ordine prot. n. 5629</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASNATA CHIMICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>753.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>753.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1C3B78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale scolastico versante periodo 28/11/2016 - 28/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141C6A403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma e contratto noleggio pullman del 13/12/2016 (prot. n. 5458) da Teulada a Carbonia Miniera di Serbariu per partecipazione al concorso e visita dei Presepi classi 2 scuola sec. Teulada</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNSMN73E20B745N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291C5DEB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma (prot. n. 5405)servizi laboratorio e pranzo progetto dal Latte al formaggio classi 2 e 3 primaria Teulada gestito da Laore rete Ajò Impari determina n.94</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898460926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sa Tiria  di Ledda Troga Soc. Semp. Agricola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898460926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sa Tiria  di Ledda Troga Soc. Semp. Agricola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1B97FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 6 lavagne magnetiche e n. 10 appendiabiti a 10 posti per la scuola primaria di Teulada trattativa diretta n. 29291 prot. n. 4434 del 19/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1088.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C16BA37B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento anticipato conservazione sostitutiva OIL e spese di tenuta conto  come da convenzione bancaria stipulata il 16/01/2016 con il Banco di Sardegna per il triennio 2016-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2589.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1728.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621C117BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico scuola infanzia Sant'Anna Arresi - determina n. 90 trattativa diretta n. 51346 nostro prot. n. 5043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861C5511A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura programma ARGO Scrutinio Web per la gestione didattica delle valutazioni alunni scuola primaria e secondaria di primo grado determina n. 93 ordine prot. n. 5346</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1C75CF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo contratto manutenzione, assistenza licenza programmi Argo anno 2017 prot. n. 5518 del 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71C84B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico- sanitario per scuole di Sant'Anna Arresi determina n.100 ordine prot. n. 5687 del 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB18619D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali gennaio 2016 conto contrattuale 30064450-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA'con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF165E883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002960922</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale - "Taddeo Cossu" - Teulada</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso RSPP ing. Evelina Iacolina contratto prot. n. 3514 del 10/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNVLN69M49G113Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iacolina Evelina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNVLN69M49G113Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iacolina Evelina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
